Controle Interno Municipal

24 & 25 - out/2019

16H

Belo Horizonte


R$ 790,00

Setor

Controle Interno
Imagem Curso

OBJETIVOS


- Ensinar o que é e como aplicar o Sistema de Controle Interno (SCI).
- Apresentar os pontos de controle.
- Capacitar o aluno para atuar no controle interno.


PÚBLICO-ALVO


Gestores públicos municipais que atuem com o Controle Interno no poder executivo e legislativo e os demais interessados. Agentes públicos atuantes nas áreas de finanças, tributos, planejamento, execução, controle, legislação, licitações e contratos.


DATA E LOCAL


24 e 25 de Outubro
Avenida do Contorno, 6.321 - 9ºandar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil


CRONOGRAMA


24/10 – Quinta-Feira

- Credenciamento: das 8h às 8h30.

- Módulo I: das 8h30 às 12h; café: das 10h às 10h30.

- Módulo II: das 13h30 às 18h; café das 15h30 às 16h.


25/10 – Sexta-Feira

- Módulo III: das 8h às 12h; café das 10h às 10h30..

- Módulo IV: das 13h30 às 17h30; café das 15h30 às 16h.

- Entrega de certificados.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 


Procure fazer sua reserva com antecedência para garantir sua vaga e se manter atualizado sobre novidades do curso.

Compra de passagem e reserva de hospedagem: sugerimos que realizem a compra, somente após a confirmação do evento pela Plenum.

A Plenum reserva-se o direito de cancelar qualquer evento em caso fortuito, por força maior, ou por falta de quórum.

 

DADOS PARA O EMPENHO


Razão Social: Instituto de desenvolvimento público Plenum Brasil LTDA - EPP
Endereço: Rua José Felix de Araújo, 20, sala 202, 30840-490
CNPJ: 21.650.715/0001-60
Tel/fax.: 31 2531-1776 
Site: www.plenumbrasil.com.br
E-mail: cursos@plenumbrasil.com


FORMAS DE PAGAMENTO


O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, transferência, cheque ou dinheiro. Por meio de depósito, TED ou ordem bancária, em favor de:
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-EPP

CNPJ: 21.650.715/0001-60
Caixa Econômica Federal
Agência:  0094   |  Operação: 003
Conta Corrente: 2849-2


MÓDULO I

 

 - Previsão legal (Constitucional, legal e normativa do TCE-MG)

 - Conceito. Objetivos. Finalidades. Princípios.

 - Riscos na Administração Pública.

 - Tipos de Controle.

 - Componentes do Controle Interno.

 - Funções Típicas e Competências do Controle Interno Municipal.

 - Eficiência x Eficácia

 

MÓDULO II


- Funcionamento da Unidade Central e das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

- Servidores Designados para Compor a Unidade Central do Sistema de Controle Interno (Requisitos, Competências e Vedações)

- Procedimentos para Implantação do Sistema de Controle Interno

 

MÓDULO III


- Introdução às Técnicas de Controle: 

a.    Planejamento dos Trabalhos de Auditoria Interna

b.    Programa de Trabalho de Auditoria

c.    Amostragem

d.    Execução

e.    Tipos de Evidências

f.     Técnicas de Obtenção de Evidência

g.    Comunicação de Resultados

 

MÓDULO IV


 -   Pontos de Controle: 

a.    Administração

b.    Planejamento e Orçamento

c.    Arrecadação e Receita

d.    Financeiro

e.    Patrimônio Almoxarifado

f.     Contabilidade

g.    Compras, Licitações e Contratos

h.    Recursos Humanos

i.      Obras Públicas

j.      Educação

k.    Saúde

l.      Assistência Social

m.    Legislativo Municipal

 


Foto Professor

Juliana Vieira Pereira Perazzolli

Mestre em Ciências Contábeis, Especialista em Auditoria pela UFMG. Já atuou como professora no Universitária e atualmente, atua como Auditora Interna Sênior na Cemig Distribuição S.A.

Carga Horária: 16 Horas

Localização: Belo Horizonte


Por: R$ 790,00


Somente até o dia 23/10


Verifique desconto para Grupos (3 ou mais participantes)

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